为进一步规范审计工作秩序,保障学院事业发展,根据省教育厅督导审计处的相关要求,学院对2021年审计工作进行了总结,提出了2022年审计工作计划。
2021年,我校成立了审计工作领导小组,规范审计工作程序,结合内审工作实际,充分发挥内审的监督和服务职能,进行审计自查,全年共开展各项审计十余项,包含基础建设、学习与培训、后勤改革、校办产业改革、各项工程及采办等。为学校领导及时提供决策依据,较好地完成了各项任务,取得了一定成绩。
学校对2022年审计工作提出了明确要求,要提高政治站位,深刻认识新时代加强内部审计工作的重要性;要进一步修订完善内部审计制度,做好审计问题整改落实;要深化校内常规审计监督,开展竣工工程项目决算审计,推进审计信息化服务水平,提升审计服务效能;要增强工作合力,为学校高质量发展提供更加坚实的内部审计监督保障。